Impuestos
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Impuestos3 min de lectura
¿Puede un estado de EE. UU. cobrarle impuestos a mi LLC si nunca he estado allí?
Sí. La mayoría de los estados aplican un umbral de ventas, no de presencia física. California considera que un vendedor opera allí cuando sus ventas con entrega en el estado superan $500,000 al año.

Impuestos2 min de lectura
¿Quién debe presentar realmente el Formulario 1040-NR?
El IRS menciona tres situaciones. La primera cubre a la mayoría: ser un extranjero no residente que desarrolla una actividad comercial en Estados Unidos. Ser dueño de una empresa allí no basta.

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¿Una LLC en EE. UU. paga impuestos si su dueño vive en el exterior?
No de forma automática. La prueba es si la empresa desarrolla una actividad comercial dentro de Estados Unidos, y eso depende de dónde se realiza el trabajo, no de dónde reside el dueño.

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¿Qué Vence Realmente el 15 de Octubre si Pidió una Prórroga?
La prórroga movió la fecha para declarar al 15 de octubre. Nunca movió la fecha de pago. Lo adeudado venció en abril y desde entonces genera intereses.

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La Pregunta de los 60.000 Dólares: Impuesto Sucesorio de EE. UU. para No Residentes
Declara por encima de 60.000 dólares en bienes situados en EE. UU. Las acciones de una corporación cuentan. Un depósito bancario normalmente no.

Impuestos4 min de lectura
¿Qué Son FATCA y CRS, y Estados Unidos Reportará mi Cuenta a mi País?
Por CRS no. Estados Unidos nunca lo firmó, mientras que las 126 jurisdicciones firmantes sí, incluidas México, Colombia y España. Intercambia bajo FATCA.

Impuestos5 min de lectura
¿Cómo Saber si Mi Contador Presentó Mis Impuestos al IRS?
No necesita confiar en la palabra de nadie. El IRS conserva su propio registro, y el Formulario 4506-T obtiene las transcripciones que muestran qué se recibió.

Impuestos5 min de lectura
¿Cómo Apelar una Multa del IRS Antes de Pagarla?
Sí, puede apelar. El IRS le da 30 días desde la carta para protestar ante la Oficina Independiente de Apelaciones antes de que se vuelva deuda firme.

Impuestos4 min de lectura
EIN, ITIN o SSN: ¿Cuál Necesita su Empresa?
Su empresa necesita un EIN. Usted necesita un ITIN solo si debe declarar en EE. UU. El SSN exige una autorización de trabajo que pocos no residentes tienen.

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¿Debo Presentar un FBAR por las Cuentas Extranjeras de mi Empresa en EE. UU.?
Si su empresa en EE. UU. controla cuentas extranjeras que superan los $10,000 combinados en algún momento del año, presenta el FBAR. Vence el 15 de octubre.

Impuestos4 min de lectura
¿Un Dueño Extranjero de una LLC en EE. UU. Realmente Paga Impuestos Estadounidenses?
No automáticamente. El impuesto de EE. UU. solo aplica al ingreso efectivamente conectado con un negocio en EE. UU. Esto es lo que realmente lo determina.

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¿Los Dueños No Residentes de una LLC en EE. UU. Deben Hacer Pagos Trimestrales de Impuestos Estimados?
Sí, si su LLC tiene ingresos efectivamente conectados y espera deber $1,000 o más. Los no residentes pagan en 3 cuotas, no 4, desde el 15 de junio.

Impuestos4 min de lectura
Mi LLC Tiene Más de un Dueño. ¿Qué Debemos Declarar Antes del 15 de Septiembre?
Una LLC con dos o más dueños presenta el Formulario 1065 antes del 15 de septiembre con prórroga, más un Schedule K-1 por dueño. Declarar tarde cuesta unos $245 por dueño al mes.

Impuestos4 min de lectura
El Calendario Fiscal y de Cumplimiento Completo Para una LLC de EE. UU. de Dueño Extranjero
Tres fechas ancla: 15 de marzo para el Formulario 1065 de una LLC con varios socios, 15 de abril para el Formulario 5472 de una unipersonal, extendidas al 15 de septiembre y 15 de octubre con el Formulario 7004.

Impuestos4 min de lectura
¿Cómo Calculo los Impuestos de Mi LLC en EE. UU. Como No Residente?
El cálculo empieza con una pregunta: ¿su ingreso está efectivamente conectado a un negocio en EE. UU., o es de fuente extranjera? Esa respuesta decide casi todo lo demás.

Impuestos3 min de lectura
Que Es el Franchise Tax de una LLC
El franchise tax es una cuota anual fija que un estado cobra para mantener activa su LLC, no un impuesto a la renta. Delaware cobra $300, California $800 y varios estados nada.

Impuestos3 min de lectura
EIN para No Residentes: Cómo Obtenerlo
Un no residente obtiene el EIN presentando el Formulario SS-4 del IRS por fax o correo, escribiendo Foreign donde piden el SSN o ITIN. Es gratuito y se emite a la empresa.

Impuestos4 min de lectura
¿Tiene su País un Convenio con EE. UU.?
Un convenio tributario con EE. UU. reduce la retención sobre ciertos ingresos de su empresa. México, España y Venezuela tienen uno; Colombia, Ecuador y Perú no.

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Si no debo impuestos en EE. UU., ¿igual tengo que declarar?
Sí. Aunque su LLC de dueño extranjero no deba impuestos, debe presentar el Formulario 5472, un 1120 pro forma y su reporte estatal. No declarar arriesga $25,000.

Impuestos5 min de lectura
¿Qué es el Formulario 5472 y por qué puede costarme 25.000 dólares?
El Formulario 5472 reporta al IRS las operaciones entre su LLC en EE. UU. y usted, su dueño extranjero. Omitirlo conlleva una multa que parte de 25.000 dólares.

Impuestos6 min de lectura
Qué le debe al IRS una empresa de dueño extranjero
Una LLC de EE. UU. con dueño extranjero suele pagar poco o ningún impuesto sobre la renta, pero igual debe presentar el Formulario 5472, un 1120 pro forma y los reportes anuales del estado. Declarar y pagar son obligaciones distintas.

Impuestos9 min de lectura
¿Son públicos los registros del impuesto sobre la renta? Información esencial que debes conocer
Descubre información esencial sobre si los registros del impuesto sobre la renta son públicos. Averigua quién puede acceder a ellos y qué implicaciones tiene esto para tu privacidad. ¡Mantente informado hoy mismo!

Impuestos11 min de lectura
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Impuestos11 min de lectura
Obligaciones fiscales clave que deben conocer los inversores extranjeros
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