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¿Cuánto paga de impuestos una corporación en Estados Unidos?
Impuestos

¿Cuánto paga de impuestos una corporación en Estados Unidos?

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Una Corporación o C Corp es una de las estructuras empresariales preferidas por los empresarios para registrar sus empresas y negocios en Estados Unidos. Y aunque, algunas personas tienden a compararla con las LLC (Limited Liability Vompany - Dociedades de Responsabilidad Limitada), las C-Corp ofrecen beneficios únicos, como la posibilidad de cotizar en la bolsa de valores.

¿Quieres descubrir más sobre las C Corporation en Estados Unidos y las ventajas que proporciona? En este artículo, te explicaremos a detalle los beneficios de crear una corporación, los impuestos que debe pagar en Estados Unidos y cómo se diferencian las obligaciones fiscales en comparación de Latinoamérica.

¿Qué es una C-Corp?

Antes de empezar, una C Corporation es una estructura empresarial bajo la cual puedes crear tu empresa o negocio en los Estados Unidos, similar a una S Corporation o una LLC .

Si bien podrías pensar que las C Corp y las S Corp son parecidas, pero existe una diferencia fundamental que merece atención: mientras que las S Corp solo pueden ser conformadas por accionistas que sean ciudadanos estadounidenses, las C Corp, en cambio, pueden ser formadas por ciudadanos estadounidenses o extranjeros.

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¿Cuál es la estructura de una C-Corp?

La estructura de una C Corp sigue una jerarquía más formal y tradicional. Esta estructura incluye:

  • Accionistas
  • Directores
  • Funcionarios

En este contexto, una C Corp es un modelo empresarial más convencional que una LLC. Adopta unos estatutos que estipulan los derechos y obligaciones de los accionistas y establece los Articles of Incorporation. Este documento actúa como certificado de existencia de la compañía ante el estado y es necesario para que la empresa pueda operar legalmente.

Además, las C-Corp requieren:

  • Presentación de reportes anuales: Informes que se presentan a la junta.
  • Juntas frecuentes: Reuniones periódicas entre la junta directiva y los accionistas para discutir y tomar decisiones importantes.
  • Reuniones frecuentes: Reuniones periódicas entre el consejo de administración y los accionistas para debatir y tomar decisiones importantes.

Esta estructura jerarquizada y regulada permite a las C-Corps operar de manera eficiente y con una clara definición de roles y responsabilidades dentro de la empresa.

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Tipos de impuestos que paga una corporación en Estados Unidos

1. Impuesto sobre la renta federal

El impuesto federal sobre la renta es uno de los principales gravámenes que deben pagar las corporaciones en Estados Unidos. La tasa de impuesto federal corporativo actualmente es del 21%. Esta tasa se aplica a los ingresos netos de la corporación, después de deducir todos los gastos permitidos.

2. Impuestos estatales

Además del impuesto federal, las corporaciones deben pagar impuestos estatales. Cada estado tiene su propia tasa de impuesto sobre la renta, que puede variar significativamente. Por ejemplo:

  1. California: 8.84%
  2. Texas: No tiene impuesto estatal sobre la renta corporativa, pero impone un impuesto sobre los márgenes.
  3. Nueva York: 6,5

Es fundamental investigar las tasas impositivas de cada estado al momento de decidir dónde establecer la corporación.

3. Impuestos locales

Algunos municipios también imponen impuestos adicionales sobre las corporaciones. Estos impuestos locales pueden ser un porcentaje de los ingresos o un monto fijo, dependiendo de la ubicación de la empresa.

4. Impuestos de franquicia

El impuesto de franquicia se cobra en algunos estados por el privilegio de hacer negocios como una corporación. La tasa y la base de cálculo varían según el estado, pero comúnmente se basa en el capital social o en una tarifa fija.

5. Impuesto sobre las ventas

Las corporaciones que venden bienes o servicios pueden estar sujetas al impuesto sobre las ventas y uso. Este impuesto lo paga el consumidor final, pero la corporación es responsable de recaudarlo y remitirlo al estado.

6. Impuestos sobre la nómina

Las corporaciones también deben pagar impuestos sobre nóminas, que incluyen el Seguro Social y Medicare, así como los impuestos de desempleo estatales y federales. Estos impuestos se calculan como un porcentaje de los salarios pagados a los empleados.

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Beneficios de tener una corporación en Estados Unidos

Formar una corporación en Estados Unidos ofrece varios beneficios que pueden ser atractivos para empresarios e inversionistas extranjeros:

  • Protección del patrimonio personal: Los propietarios de una corporación no son personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la empresa.
  • Facilidad para recaudar capital: Las corporaciones pueden emitir acciones, lo que facilita la obtención de financiamiento.
  • Credibilidad: Tener una corporación en Estados Unidos puede aumentar la credibilidad y la confianza de clientes e inversores.
  • Ventajas fiscales: A pesar de las obligaciones fiscales, las corporaciones pueden aprovechar diversas deducciones y créditos fiscales.

Comparación entre la tributación en Latinoamérica y Estados Unidos

  1. Tasas de impuestos: Las tasas impositivas en Latinoamérica pueden ser más altas y varían considerablemente entre países. Por ejemplo, la tasa de impuesto corporativo en Argentina puede llegar al 35%, mientras que en Estados Unidos es del 21%.
  2. Estructura tributaria: En Latinoamérica, muchas veces existen impuestos adicionales que pueden no estar presentes en Estados Unidos, como impuestos sobre la riqueza o patrimoniales.
  3. Facilidad para hacer negocios: Estados Unidos ofrece un ambiente regulatorio más favorable para las empresas, con procedimientos más simples y menos burocracia comparado con muchos países de Latinoamérica.

Ventajas comparativas

  • Menores tasas impositivas: La tasa de impuesto federal del 21% en Estados Unidos es competitiva en comparación con muchos países latinoamericanos.
  • Deducciones y créditos: Las corporaciones en Estados Unidos pueden aprovechar una variedad de deducciones y créditos fiscales que pueden reducir la carga tributaria efectiva.
  • Infraestructura y servicios: Estados Unidos cuenta con una infraestructura sólida y servicios eficientes que pueden facilitar las operaciones comerciales.

¿Cuándo considerar formar una corporación en Estados Unidos?

  • Crear una nueva empresa: Formar una corporación desde el inicio puede proporcionar una estructura sólida y profesional, lo cual es atractivo para inversores y clientes. Además, ofrece protección de responsabilidad limitada para los propietarios.
  • Expansión internacional: Si tu negocio está creciendo y consideras expandirte a Estados Unidos, formar una corporación puede facilitar este proceso. Te permite operar de manera formal y cumplir con todas las regulaciones locales.
  • Búsqueda de financiación: Las corporaciones tienen facilidad para atraer inversores y obtener financiamiento mediante la emisión de acciones. Esto puede ser crucial para el crecimiento y desarrollo de tu empresa.
  • Planificación fiscal: Las corporaciones pueden aprovechar diversas estrategias de planificación fiscal para minimizar la carga tributaria. Consultar con un asesor fiscal especializado puede ayudarte a optimizar tus impuestos.

Preguntas frecuentes sobre cómo pagar impuestos para una corporación

  1. ¿Cuál es la tasa actual del impuesto federal sobre la renta para corporaciones en Estados Unidos? La tasa actual del impuesto federal sobre la renta para corporaciones en Estados Unidos es del 21%.
  2. ¿Qué estados no tienen impuesto estatal sobre la renta corporativa? Texas, Nevada y Wyoming son algunos de los estados que no imponen un impuesto estatal sobre la renta corporativa. Sin embargo, pueden tener otros tipos de impuestos, como el impuesto sobre márgenes en Texas.
  3. ¿Es obligatorio pagar impuestos locales además de los impuestos federales y estatales? Sí, en algunos municipios se imponen impuestos locales adicionales a las corporaciones. La obligación de pagar estos impuestos depende de la ubicación de la empresa.

Entender los impuestos que deben pagar las corporaciones en Estados Unidos es crucial para empresarios e inversionistas latinos que buscan expandir sus negocios y optimizar sus obligaciones fiscales. La estructura tributaria en Estados Unidos ofrece varias ventajas, incluyendo tasas impositivas competitivas y múltiples deducciones y créditos fiscales. Además, formar una corporación puede proporcionar protección de responsabilidad, facilidad para recaudar capital y mejorar la credibilidad ante clientes e inversores.

Formar una corporación en Estados Unidos puede ser una decisión estratégica para empresarios extranjeros, especialmente cuando se consideran las diferencias en las tasas impositivas y las estructuras regulatorias entre Latinoamérica y Estados Unidos.

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David Suárez
Gerente de Marketing

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